老师,我看了视频还是不太明白,比如我现在有1张票进项税额是8000,本月N张发票销项税额合计是7000元,是应该先去增值税发票平选择确认台去认证,然后账上可以借应交税费-进项税7000, 借应交税费-待抵扣进项税额 1000。这样子对吗。
视频里说的,应缴税费-待抵扣进项税额,是不是说发票没有在平台里认证过的,还有老师,现在还有辅导期么,我上月没认证任何发票,那这月开的发票是要全额交税么

问题已解决
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84784966 | 提问时间:2019 04/29 21:44
对的,还有辅导期,没进项就按实际收入计算交税
2019 04/29 22:22
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