问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我看了视频还是不太明白,比如我现在有1张票进项税额是8000,本月N张发票销项税额合计是7000元,是应该先去增值税发票平选择确认台去认证,然后账上可以借应交税费-进项税7000, 借应交税费-待抵扣进项税额 1000。这样子对吗。 视频里说的,应缴税费-待抵扣进项税额,是不是说发票没有在平台里认证过的,还有老师,现在还有辅导期么,我上月没认证任何发票,那这月开的发票是要全额交税么
84784966 | 提问时间:2019 04/29 21:44
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
对的,还有辅导期,没进项就按实际收入计算交税
2019 04/29 22:22
8条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取