老师好:我有一个问题一直搞不明白。如果当月增值税申报表上报错了收入,进项税,销项税,报表已经上报了。几个月后自己发现了错误,帐务上进行了调帐,并计算出了需要补交的增值税,1、这笔需要补交的增值税是单独上交,还是和这个月应交的增值税合并计算后上交,2、调帐后调整出的进项税额转出,销项税额,进项税额在调帐当月的申报表应如何填报,3、计算出需要补交的增值税在当调帐当月的申报表中填在什么地方?

问题已解决
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84784992 | 提问时间:2016 01/06 09:15
1、那个月错的计入哪个月,当月算当月的2 当月的申报表不变,变的是你需要改正的那个月的 3当月的申报表不需要做调整,
2016 01/06 13:51
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