建账时试算已平衡,已做了一部分账务后发现资产负债表期初不平衡,不平衡的差额是8000,这个8000元就是应付账款的8000,因为上期期末应付账款其中一个二级科目是借方余额8000,所以在建账的时候将这个8000录入为应付账款贷方-8000,现在做完部分账务发现期初资产负债表不平衡,请问要怎么处理呢?

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84784953 | 提问时间:2019 04/27 11:09
你查看一下报表公式,应付账款和预付账款的期初数取数公式,分析填列还是取科目余额
2019 04/27 11:25
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