老师,建筑企业,一直都是按照开票确认收入,之前会计没有按照当月开票对应的成本结转,只要有票就结转成本,无关项目,只有分包对应,我之后想做得规范点,但是又有一个问题就是,比如我当月开了票,但是当月成本还没有,那我当月可以不确定收入只确定税额吗?等到有成本再确定收入,一般工期都比较短,工期短的我可以不设工程结算,合同毛利这两个科目吗?直接设施工成本转入主营业务成本,设主营业务收入-结算收入就行可以吗?

问题已解决
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84785004 | 提问时间:2019 04/21 16:15
可以先暂估成本等成本票回来再更正
2019 04/21 16:16
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