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#实务#
老师,上月我在电子税务局申报增值税(按开票金额申报了销售额),次月收到代开销项负数增值税专用发票1张,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,我录入销售额为负数吗?还是有其他操作?
84785026 | 提问时间:2019 04/14 22:15
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019 04/14 22:22
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