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#建筑#
老师,上月底我们收到了货款,但来不及开票,我就把它作为应收帐款,借:银行存款,贷:应收帐款,结果在科目汇总表的本期余额借方处是个负数
84784971 | 提问时间:2019 04/04 17:02
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你应该计入预收账款。或者应收账款负数。 借银行存款1000 借应收账款 -1000
2019 04/04 17:04
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