一般纳税人,以前会计在6月开具发票的时候,把16%的税开成了3%的票,跨月了没有作废,在6月申报的时候,税务局叫以16%的税缴纳,进项税额和销项税额不相符,这个要怎么调整

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84784979 | 提问时间:2019 03/27 19:55
进项怎么会对不上呢
销 项做调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
2019 03/27 20:19
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