单位是建筑劳务公司,收入和成本分录如下:按开票金额收入做账借:应收账款 贷:应交税金一应交增值 销项税额 主营业务收入一劳务收入 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬月末结转借:主营业务成本 贷:劳务成本到了年终工程末结束,工程款末收到,资产负债表应付职工薪酬余额太大,应该怎么调整?

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#实务#

84784977 | 提问时间:2019 03/11 10:57
应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?
2019 03/11 10:58
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