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#实务#
老师,我单位上个月收到进行税发票进项税1万元已认证抵扣,本月收到对方红字冲红进项发票进项税额5千元 我在本月账务上该如何处理?增值税报表抵扣表中中如何申报?
DL151887217 | 提问时间:09/24 08:56
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
做账就做进项转出,在附表2的20栏红字信息那里填
09/24 08:57
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