上月暂估库存8000,成本结转了,这月库存开进来了,冲上月暂估分录怎么做,成本需要冲吗?

问题已解决
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蜡笔小新 | 提问时间:08/14 11:41
暂估入库规范操作
发票未到,已经收到货
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
08/14 11:42
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