老师您好,请问一下,旧账似乎存在错误:计提应付职工薪酬,贷方104万,有个这样处理,结转应付职工薪酬到其他应付款-拖欠工资,借方102万。报表还留着应付职工薪酬104万长期挂着。还有这个应付职工薪酬是很旧的账欠薪,现在欠薪职工早已退休,不存在欠薪事情。应该如何调账?
冲其他应付款拖欠工资借方的数
借:未分配利润 102万
贷:其他应付款-拖欠工资 102万
管理层会议决定,相关职工早已退休,对陈年旧账应付职工薪酬进行销账处理
借:应付职工薪酬 104万
贷:未分配利润 104万
此致感谢!

问题已解决
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#实务#

我是昵称3022 | 提问时间:04/19 12:07
同学你好,
对于旧账,上层决定了不发放了。
那么,
如果你家是 小企业会计准则的话,
你的处理是正确的
04/19 12:09
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