问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,您好,12月暂估成本42万元,3月支出成本是60万,并取得60万元的专用发票,如何进行账务处理呢?
m80192818 | 提问时间:03/31 20:00
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,先把12月的暂估冲账,再把剩下的入到当年
03/31 20:03
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取