老师 我这边收到税局通知要求前年度的一家单位购货发票异常进项税及成本转出,但是这些都是出库的了,在汇算清缴上已经更正了纳税调增,在原先前年的增值税申报表上也更正了进项税转出(这个是税局要求到当期去更正的),货款已经支付,那这个进项税转出和成本的分录该怎么做呢

问题已解决
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#实务#

大旺 | 提问时间:03/27 16:00
您好,转出时:
借:库存商品
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:主营业务成本
贷:库存商品
结转:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
缴纳:
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
03/27 16:05
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