2025年2月份审计发现 公司2024年5月份会计重复多开了一张发票(因为会计用第二次开的发票入账,给客户是第一次开的发票
所以对账时没有及时发现,),因为2024年5月当期和2024年整年都没有及时红冲掉,所以在2025年2月份发现后,开具了相应的红冲发票,但是2024年5月增值税申报正常申报了两张发票,请问这种情况该如何调整 且增值税申报如何处理?

问题已解决
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旧故里城郊幕笛 | 提问时间:02/18 11:08
你好,2025年2月份开的负数发票,在2025年3月份申报增值税的时候填写负数销售额
之前的不要动
02/18 11:10
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