老师,请教一下,我现在在年末12月要做一笔:将前期集团已停用的旧科目余额结转到新科目,那我是否可以直接先做旧科目余额负数,再做新科目正数呢?如已停用旧科目:1122其他应收款借方余额10000,要结转到新科目1123其他应收款,做调整分录:借:1122其他应收款-10000,借:1123其他应收款10000

问题已解决
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67465690 | 提问时间:01/23 11:18
不建议这样做。在会计处理中,通常不使用负数来直接冲减旧科目余额。正确做法是编制相反方向的分录进行结转,即借:1123 其他应收款 10000,贷:1122 其他应收款 10000 。这样的处理方式符合会计记账规则,能清晰反映科目余额的结转过程,便于后续的账务查询、审计以及财务分析等工作。如果使用负数在借方冲减,可能会在财务报表生成、数据分析等环节造成理解上的混淆或数据统计错误。
01/23 11:19
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