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#中级职称#
老师,你好,请问红色标记框内的业务2x23.1.1和2x23.12.31,分别应该如何做账?
m18102518 | 提问时间:07/31 18:06
贾老师
金牌答疑老师
职称: 会计师,备考专家
已解答883个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

事项(2)中的23年1月1日应该理解为上年年末,即22年12月31日。合并报表中抵销分录为

借:应收账款50

    贷:信用减值损失 50

23年末抵销分录为

借:应付账款300

    贷:应收账款200

借:应收账款50

    贷:未分配利润——年初50

借:信用减值损失20

    贷:应收账款20

资料四

借:资产处置损益300

    贷:无形资产300

借:无形资产 20

    贷:管理费用20

祝您学习愉快!

07/31 18:06
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