老师你好,请问对方给我们开具发票7000元,实际我们给人家用公户付款2万,我如何做账合理呢?按发票金额7000元做账。银行流水对不上,麻烦老师给我指导一下,谢谢
问题已解决
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#建筑#
84784952 | 提问时间:2024 12/18 16:50
如果是预付款项:
收到 7000 元发票时:
借:原材料 / 库存商品等(根据发票内容确定科目)7000
贷:应付账款 7000
通过公户支付 20000 元时:
借:应付账款 7000
借:预付账款 13000
贷:银行存款 20000
如果是多付货款:
收到 7000 元发票时:
借:原材料 / 库存商品等 7000
贷:应付账款 7000
支付 20000 元时:
借:应付账款 7000
借:其他应收款 - 多付货款 13000
贷:银行存款 20000
后续对方退回多付货款时:
借:银行存款 13000
贷:其他应收款 - 多付货款 13000
如果包含其他费用:
假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用(如服务费等),且其他费用未取得发票:
收到 7000 元发票时:
借:原材料 / 库存商品等 7000
贷:应付账款 7000
支付 20000 元时:
借:应付账款 7000
借:管理费用 / 其他相关费用 13000(没有发票不能税前扣除,汇算清缴时需调增应纳税所得额)
贷:银行存款 20000
2024 12/18 16:52
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