请问我们新建厂房已经入账按照实际支出及发票1800万元入账,计提折旧1半年了,然后11月又花费相关200万元,改如何记账,进行折旧处理。账务该怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84784986 | 提问时间:2024 12/13 07:46
把固定资产剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产
借在建工程贷,银行存款200万,
然后一块转到固定资产,借固定资产贷在建工程
2024 12/13 07:48
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