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老师我10月支付的费用11月收到票,怎么做账?把11月收到票直接贴10月行不行?
84785036 | 提问时间:2024 12/12 17:31
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
10月份借管理费用贷银行存款, 12月份借其他应付款, 借管理费用负数, 借管理费用 贷其他应付款。 这个发票不能提前做的 就得放到11月份
2024 12/12 17:32
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