应申报增值税:开发票金额—以前以确认收入的无票收入现在开票的金额0+本季无票收入,填入增值税申报的的3%收入第一栏,同时填入其他增值税发票销售收入第三栏,对不?小规模企,没有无票收入这栏
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间:2024 12/06 06:42
您好,不是,1栏对,3栏是开票的金额
1大于等于2+3,未开票只体现在1栏
2024 12/06 06:45
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