我看了交接老会计的账,往来科目只有应收账款,应付账款,没有其他预收账款、预付账款。 她的账是不是做错了?
理论上口诀是收对收,付对付,也就是用应收账款,预收账款的组合,或者用应付账款,预付账款的组合。
问题已解决
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#实务#
84784974 | 提问时间:2024 12/02 20:40
你好,不一定是错的,如果业务少的话应付和预付可以只启用一个,报表上重分类就可以
2024 12/02 20:42
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