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#实务#
老师,如果一项费用是业务招待费,同时也是无票支出,那么在企业所得税汇算清缴的时候,纳税调增,填列在哪?会不会重复调增?
84784949 | 提问时间:2024 12/02 15:32
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
招待费调增部分,仍然扣除类调增剩余 部分
2024 12/02 15:33
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