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#实务#
老师,我想问一下我们9月开票开错给另一家公司,现在这个月发现是把上个月开错的票重新冲红掉,然后开给对的那个公司吗,是这样操作不?然后,我这个冲红的票会影响到这个季度增值税的申报吗?
84785044 | 提问时间:11/26 21:37
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,对方没抵扣的话我们可以开具红字信息单冲红后再开具正确的,这个不影响的
11/26 21:49
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