公司有一笔业务,对方给了不部分款,还差两万就是不给了,这边就不给他开票了。款打入公户了,18.8万。应该是20.8万,欠款2万,这边就不给对方开发票了,这个账怎么做啊?做未开票收入吗?还是做预收账款18.8万?
问题已解决
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#实务#
84784978 | 提问时间:11/22 21:49
你好,同学,如果对方取得全部商品控制权,未开票部分也需要确认收入。
借:银行存款18.8
应收账款2
贷:主营业务收入20.8/1.13=18.41
应交税费-应交增值税(销项税额)2.39
11/22 21:54
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