前期直接付款未结算 借方是主营业务成本 贷方是银行存款 后面这个供应商又来结算了 这个结算应该怎么做账
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:11/21 15:57
前期账务处理
前期直接付款未结算时,做了分录:
借:主营业务成本
贷:银行存款
这种处理不太符合常规账务流程,因为正常情况下应该先通过应付账款科目过渡。
供应商来结算时的账务处理
首先,需要冲销之前错误的账务处理。
借:银行存款
贷:主营业务成本
然后,按照正确的流程重新记账。
付款时:
借:应付账款
贷:银行存款
结算时:
借:主营业务成本
贷:应付账款
11/21 15:58
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