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#实务#
前期直接付款未结算 借方是主营业务成本 贷方是银行存款 后面这个供应商又来结算了 这个结算应该怎么做账
84785001 | 提问时间:11/21 15:57
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
前期账务处理 前期直接付款未结算时,做了分录: 借:主营业务成本 贷:银行存款 这种处理不太符合常规账务流程,因为正常情况下应该先通过应付账款科目过渡。 供应商来结算时的账务处理 首先,需要冲销之前错误的账务处理。 借:银行存款 贷:主营业务成本 然后,按照正确的流程重新记账。 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 结算时: 借:主营业务成本 贷:应付账款
11/21 15:58
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