3日, 市场营销部采购员李凯力出差回来报销差旅费980元(出差补助共60元; 火车票2张, 共264元; 住宿费发票1张, 金额400元;市内车票16张, 共256元), 余额220元交回, 现金收讫。原始凭证代号: 2-20-1;2-20-2。
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2024 11/19 19:37
你好,请问你这个是什么问题?
2024 11/19 19:38
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