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#实务#
我们统一帮员工订餐,先收了员工钱到公司公户,月底餐馆给出结算单给公司,公司公对公支付给餐馆,请问这前后业务该怎么做分录入账?
84784997 | 提问时间:11/19 12:30
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到员工餐费 借:银行存款 贷:其他应付款 - 员工餐费 支付餐馆费用 借:其他应付款 - 员工餐费 贷:银行存款
11/19 12:31
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