老师好
第一次预收货款会计分录
借:银行存款 37884000
贷:预收账款 37884000
第二次收到发票后会计分录
借:应收账款 37884000
贷:主营业务收入 33525663.72
应交税费-应交增值税-销项税 4358336.28
第三次把预收款冲了
借:预收账款-37884000(在贷方做个负数)
贷:应收账款37884000
这样的冲减方式对不对?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785013 | 提问时间:11/17 19:40
您好,对的,还有更简单方法,一个往来单位就用一个科目,要么全用预收,要么全用应收,最后一个分录都不用做,
也就是经常说的”一预到底“,也方便对账
11/17 19:44
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