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#实务#
老师好 第一次预收货款会计分录 借:银行存款 37884000 贷:预收账款 37884000 第二次收到发票后会计分录 借:应收账款 37884000 贷:主营业务收入 33525663.72 应交税费-应交增值税-销项税 4358336.28 第三次把预收款冲了 借:预收账款-37884000(在贷方做个负数) 贷:应收账款37884000 这样的冲减方式对不对?
84785013 | 提问时间:11/17 19:40
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,对的,还有更简单方法,一个往来单位就用一个科目,要么全用预收,要么全用应收,最后一个分录都不用做, 也就是经常说的”一预到底“,也方便对账
11/17 19:44
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