老师,我们公司暂时的进项票专票不差,多开的进项票专票怎么处理
问题已解决
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84784952 | 提问时间:2024 11/17 15:03
您好,换一下科目,为了方便保持账表(增值税申报 表)一致
先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024 11/17 15:03
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