老师您好,我想问一下9月份挂帐应收帐6100元,应付帐52260元,11月现在应付帐抵减应收6100元,付现金46160元,内帐凭证怎么样做?
问题已解决
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84784968 | 提问时间:11/11 16:35
你好!这个问题可以这样处理:
1. 首先,将应收账款6100元冲抵应付账款,会计分录是:
借:应付账款 6100元
贷:应收账款 6100元
2. 然后,支付剩余的应付账款46160元的现金,分录是:
借:应付账款 46160元
贷:银行存款 46160元
这样就可以完成整个处理过程。
11/11 16:39
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