老师 承租方给我们转了312500的租赁款 我们计算错误 开具的是315000的发票 税款已经缴纳 跨年才发现错误发票 发票已红冲 账务处理应该怎么做
问题已解决
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84785039 | 提问时间:11/10 00:56
关键是你的发票如果是增值税发票需要红冲,而红冲对方应该已经抵了进项。那么有以下四步:1、对方向税务在电子系统中提申请;2、税务认可;3、对方进项转出;4、你们发票红冲,并重新开票;
会计账务好做,通常过以前年度损益调整即可。
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
11/10 01:22
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