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#实务#
老师,9月份一张专票我做到待认证里面的,这次我要抵扣,应该怎么做账呢?谢谢!
84784997 | 提问时间:11/06 14:30
小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好!将专票从待认证转移到已认证,然后在账务处理中将其计入相应的税金及附加科目的进项税额中,最后进行税额抵扣。这样就可以正确反映在财务记录里了。希望这能帮到你!
11/06 14:32
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