系统录入的原材料打出来的进仓单和发票的不含税金额总是对不上,不是多几分就是少几分,有的会有100左右的差额,这种情况怎么处理?采购那边感觉是进仓有一定差额就按合同直接开票回来的感觉。
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:11/04 23:12
您好,差几要是正常现象,差100这个就不正常了,让采购按他们收到的发票调整单据,财务账套和业务系统的数据要一致的
11/04 23:22
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