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#实务#
9.14收到了技术服务费发票6万,未申报印花税,申报类型是按次申报的,现在补申报可以所属期写10月31日合并到10月份的数据一起申报吗
84784979 | 提问时间:11/01 11:13
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 嗯嗯,可以的
11/01 11:13
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