老师,我老是分不清应 交增值税是进项税额➖销项税额 还是等于销项税额➖进项税额
问题已解决
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84784988 | 提问时间:10/31 14:35
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
10/31 14:37
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