老师我有个问题:
9月底计提工资
借:管理费用400
贷:应付职工薪酬400
现在实际发工资
借:应付薪酬500
贷:银行存款500
发多的原因是,工资表里有负数的100
这个100没发工资前员工补了50,还有50另外一个员工补不了。
当时收50我做的分录是
借:银行存款50
贷:其他应收款50
我现在的计提和发放不一样,我还差哪些步骤没做?
问题已解决
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#实务#
84784999 | 提问时间:10/30 18:11
工资表的负数是多发了100吗?
10/30 18:16
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