老师、我们是小规模纳税人本月开具专票因为金额错误又红冲了、之后又开具了一张正确金额的专票、我应该怎么做账和报税呢
问题已解决
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84785036 | 提问时间:10/29 09:15
你好!对于红冲的专票,你需要在会计账务中进行相应的冲销处理,即借记应交税费-应交增值税(销项税额),贷记主营业务收入。之后,正确金额的专票按正常流程入账。报税时,将红冲的销项税额和正确的销项税额一并申报即可。这样操作可以确保账目和税务申报的准确性。
10/29 09:16
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