老师您好,因为今年8月红冲了一笔预缴税款业务,我们公司需要修改21年申报表中的附表4税款减少,收入不更改的情况是要交税的,那我从21年1月开始修改到24年8月,中间还要交税吗?可以对冲到今年8月吗?我们是简易计税的业务。
问题已解决
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84785046 | 提问时间:10/24 19:57
1. 关于是否在中间年份交税:
- 如果之前年份的申报和纳税是按照当时的业务情况和税务规定正确进行的,那么在红冲之前已经完成的纳税义务是合法合规的,在后续进行更正申报时通常不会因为这种追溯调整而要求在中间年份重新交税。但是,如果在之前的申报过程中存在其他未发现的错误或遗漏,税务机关在审查过程中发现后可能会根据具体情况要求补缴税款或进行其他处理。
2. 关于是否能对冲到今年 8 月:
- 从税务操作的可行性上来说,是可以通过更正申报的方式将税款的调整反映到当前的申报中,但具体能否直接对冲到今年 8 月,需要看税务系统的设置以及当地税务机关的具体规定和操作流程。一般情况下,税务系统允许对过去的申报进行更正,但可能会有一定的时间限制和操作要求。例如,有些地区规定只能更正近几个月或特定时间段内的申报,对于时间跨度较大的更正可能需要特殊的申请和审批流程。
10/24 20:01
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