问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗? 这样做完,信用减值损失这个科目怎么平账呢?
84784961 | 提问时间:10/23 17:12
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不对的。借,信用减值损失。贷,坏账准备。 借,坏账准备。贷,应收账款 信用减值损失月末结转到本年利润。
10/23 17:13
5条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取