老师,我们这边代替别人加工的,就是加工的这个人客户自己购买的零件,还有好多零件都是我们给他采买的,送到我们单位来,采买的这个走我们的账期,是我们付款给供应商,但是他自己采买的,这个我们这边也要入库,一来二去就是收到客户的转款,但实际不是货款,而是自己采购零件的款,但是这个款呢,最后销售订单这边就会出现这笔款不能平账,这个怎么弄呢老师?
问题已解决
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84785041 | 提问时间:10/20 13:21
这种情况可以设置一个往来科目,比如“其他应收款-客户”来记录你为客户垫付的采购款项。客户支付这部分款项时,直接冲减这个科目的金额。这样会计处理上就能平衡了。
10/20 13:23
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