在建工程 500 万,完工验收估价 200 万,中间的差额怎么处理?
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84784975 | 提问时间:10/18 15:36
在建工程转为固定资产时,应按实际成本入账。这里差额300万应视为在建工程的支出已发生但还未结转,完工后需将这300万合理分配到相关资产成本或费用中,具体要看这些支出是否符合资本化条件。若不符合资本化条件,则应计入当期损益。具体情况需要根据项目详细情况判断。
10/18 15:39
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