老师,法人的工资计提了没有支付的部分,是应该转到其他应付款法人,还是不管他挂在应付职工薪酬职工工资上面,支付的时候再做账?
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84784983 | 提问时间:2024 10/18 09:16
计提的法人工资应挂在“应付职工薪酬”科目下,等到实际支付时再转入“其他应付款-法人”或其他相关科目进行结算。这样更符合会计准则,便于账目管理和追踪。
2024 10/18 09:19
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