2022年出口一台国外设备,8月先收一笔预收款,用收款当月第一个工作日汇率入账, 然后9月报关出口, 11月收到尾款,根据当月第一个工作日汇率入账, 一直到今日才开具出口发票,
发票根据22年9月报关月份第一个工作日汇率开具, 但是应收账款从8月收到第一笔外汇的时候就没做应收账款的汇兑损益,只是每个月都做美元户的汇兑损益,一直到今天开票以后,将开票金额与应收账款期末余额差额转入汇兑损益,这样正确吗,
问题已解决
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#实务#
84784962 | 提问时间:10/15 15:20
您好,这样的话,是每个月都做汇兑损益,最后是开票金额与应收账款期末余额差额转入汇兑损益 这个方式是对的
10/15 15:21
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