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#实务#
老师您好,请问一下,这个管理费是当月就开始摊销还是次月在摊销,如果凭证上就是当月摊销的剩余的走预付款可以这样写分录吗?凭证下是全部入预付款次月在摊销,这个还可以走待摊费用吗?
84784990 | 提问时间:10/12 22:38
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,正常来说是次月摊销的,走预付款或者待摊费用下个月摊销
10/12 22:40
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