老师 单位有一个100元的货款 本来七月份的时候是预收100元,但是七月份就做了借应收账款 贷 主营业务收入的分录 借银行存款 贷 应收账款 ,八月份实际销售时候又做了一次借应收账款 贷主营业务收入 这种要怎么调账 账上一直挂着100元的应收账款
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:10/12 08:42
同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法:
一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。
二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理
借:主营业务收入 100
贷:应收账款 100
正确确认预收账款
借:银行存款 100
贷:预收账款 100
八月份实际销售时进行正确的账务处理
借:预收账款 100
贷:主营业务收入 100
通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
10/12 08:43
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