老师,公司小规模纳税人,三月份开了一张25万的普票,然后在7月份红冲了,7-9月一共开了20万的专票,20万的普票,想问下怎么填写申报增值税?
问题已解决
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84785023 | 提问时间:10/11 15:22
小规模纳税人增值税申报填写如下:
一、红冲 25 万普票在 7 月份申报时的处理
在对应所属期 7 月份的增值税申报表中,将红冲的 25 万普票金额填写在 “货物及劳务” 或 “服务、不动产和无形资产” 对应的栏次中,以负数体现。通常是在申报表的相关销售额栏次,如 “本期数” 栏次中填写负数金额,以冲减当期销售额。
二、7 - 9 月开票情况申报
专票部分:
20 万的专票需全额计税。将 20 万的金额填写在增值税申报表 “货物及劳务” 或 “服务、不动产和无形资产” 对应的 “本期数” 栏次中,同时按照适用征收率(通常为 3%)计算出的税额填写在相应的税额栏次。
普票部分:
20 万的普票,如果季度销售额(红冲后的金额加上本季度新开发票金额)不超过 30 万,且没有其他应税行为,可享受小微企业免征增值税政策。此时,将 20 万的金额填写在申报表相应栏次,但免征增值税,税额栏次为 0。
如果季度销售额超过 30 万,则按照适用征收率计算税额,并将销售额和税额分别填写在申报表相应栏次。
例如,假设不考虑其他因素,红冲 25 万普票后,7 - 9 月专票 20 万,普票 20 万,合计销售额为 15 万(20 万专票 + 20 万普票 - 25 万红冲普票),未超过 30 万,普票部分可享受免征政策,专票部分按规定计税申报
10/11 15:23
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