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老师,收到对方开具的负数专票,在申报纳税的时候,应该填写在表二的哪一项呀?谢谢
84785013 | 提问时间:10/11 14:47
April老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
同学你好 收到对方开具的负数专票,在申报纳税时应填写在增值税申报表附表二的 “进项税额转出额” 部分的 “红字专用发票信息表注明的进项税额” 栏次。
10/11 14:48
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