老师您好,我公司购买了一套2.8万的办公桌椅,上月预付货款,本月收到发票,我本月怎么做账呢?办公桌椅需要做分摊吗?
问题已解决
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84784985 | 提问时间:10/10 11:35
上月预付货款时的账务处理:
借:预付账款 2.8 万
贷:银行存款 2.8 万
本月收到发票且办公桌椅已交付使用时:
借:固定资产 — 办公桌椅 2.8 万
贷:预付账款 2.8 万
一般情况下,2.8 万的办公桌椅可以作为固定资产核算,无需进行分摊。如果企业的会计政策规定了较低金额的固定资产可以一次性计入当期费用,那么也可以直接做以下账务处理:
借:管理费用等(根据办公桌椅的使用部门确定费用科目)2.8 万
贷:预付账款 2.8 万。
10/10 11:36
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