本公司7月与B公司签订销售合同,7月收到货款,实际7月出库,B公司也收到货了。
10月本公司开票给B公司,请问该笔业务7月和10月分别怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间:2024 10/09 10:54
你好,首先你这个操作本身是有问题的其次。其次如果已经这样了,那么建议你7月先作借发出商品带库存商品。然后借银行存款,贷,预收账款,10月的时候再确认收入。
2024 10/09 10:57
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