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#实务#
老师,我们公司从1月份到9月份的工资,只计提,没有实际发放,公司现在要做股权变更,这个未发放的工资已经计入当期的费用抵扣了,SJ让我们把我已计提的工资部分调帐调出来,这个应该怎么处理?分录应该怎么写?有那些注意事项哈?
84784970 | 提问时间:10/06 09:16
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付职工薪酬工资,借管理费用,工资负数 需要红冲
10/06 09:16
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